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《企业内部控制基本规范》2009年实施
为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据国家有关法律法规,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》,现予印发, 自2009年7月1日起在上市公司范围内施行,鼓励非上市的大中型企业执行。执行本规范的上市公司,应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,并可聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-11-14
文件大小:43008
提供者:
zcr33110
《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》
《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》 信息系统内部控制概述 《企业内部控制应用指引第18号———信息系统》中所指信息系统,是指企业利用计算机和通信技术,对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。信息系统内部控制的目标是促进企业有效实施内部控制,提高企业现代化管理水平,减少人为操纵因素;同时,增强信息系统的安全性、可靠性和合理性以及相关信息的保密性、完整性和可用性,为建立有效的信息与沟通机制提供支持保障。信息系统内部控制的主要对象是信息系统,由计算机硬件、软件、人员、信息流和
所属分类:
IT管理
发布日期:2011-05-23
文件大小:27648
提供者:
squarewang008
煤炭企业内部控制体系研究
分析煤炭企业内部控制相关理论;通过YZ煤炭企业利用访谈、调查问卷等方法对其现有的内部控制体系的执行情况做初步的了解;构建评价体系并进行结果分析,提出优化建议,增强企业综合竞争力。
所属分类:
其它
发布日期:2020-05-15
文件大小:177152
提供者:
weixin_38703626
企业内部控制评价体系设计与运用--基于471家上市公司实证研究
企业内部控制评价体系设计与运用--基于471家上市公司实证研究,刘炜,郭雪萌,随着国民经济的不断发展,企业逐渐呈现出多元化、复杂化的态势,一个有效、健全的内部控制系统显得尤为重要。本文根据财政部发布
所属分类:
其它
发布日期:2020-02-28
文件大小:405504
提供者:
weixin_38698433
加强民营企业内部控制的探究
加强民营企业内部控制的探究,杨云霞,,内部控制是衡量现代企业管理的重要标志,“得控则强、失控则弱、无控则乱”,加强和完善企业内部控制制度,已成为当前民营企业立
所属分类:
其它
发布日期:2020-01-31
文件大小:218112
提供者:
weixin_38692666
企业内部控制审计指引
企业内部控制审计指引
所属分类:
咨询
发布日期:2016-03-30
文件大小:158720
提供者:
nokaili
企业内部控制评价指引
企业内部控制评价指引
所属分类:
咨询
发布日期:2016-03-30
文件大小:126976
提供者:
nokaili
企业内部控制应用指引
企业内部控制应用指引
所属分类:
咨询
发布日期:2016-03-30
文件大小:424960
提供者:
nokaili
企业内部控制基本规范
企业内部控制基本规范
所属分类:
咨询
发布日期:2016-03-30
文件大小:52224
提供者:
nokaili
工业企业内部控制与风险管理的探析_陶志坤
工业企业内部控制与风险管理的探析 在工业企业快速发展的过程中,由于企业内部控制制度的不合理 及应对各种风险的能力较为薄弱,导致工业企业损失巨大的现象较为 普遍。为提高工业企业的内部控制能力以及抗风险能力,我们有必要 对当前工业企业存在的问题进行研究和探讨,积极采取措施为企业防 范风险,促进企业的长远发展
所属分类:
金融
发布日期:2013-05-24
文件大小:61440
提供者:
u010819891
企业内部控制基本规范
由国际5部委联合发布的企业内部控制基本规范。
所属分类:
系统安全
发布日期:2013-05-03
文件大小:45056
提供者:
accp_xgl
企业内部控制基本规范
企业内部控制基本规范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
所属分类:
企业管理
发布日期:2012-03-29
文件大小:391168
提供者:
fjxm06
企业内部控制应用指引
企业内部控制应用指引。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
所属分类:
企业管理
发布日期:2012-03-29
文件大小:424960
提供者:
fjxm06
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见。。。。。。。。。。。。。。。。。
所属分类:
企业管理
发布日期:2012-03-29
文件大小:363520
提供者:
fjxm06
企业内部控制评价指引
企业内部控制评价指引。。。。。。。。。。。。。。。。。。
所属分类:
企业管理
发布日期:2012-03-29
文件大小:339968
提供者:
fjxm06
基于ERM框架的煤炭企业内部控制
论文阐述了煤炭企业的风险管理,明确了煤炭企业的内部控制必须以风险管理为导向,分析了煤炭企业内部控制现状及存在的主要问题,并提出了煤炭企业基于ERM(Enterprise Risk Management)框架的内部控制设计。
所属分类:
其它
发布日期:2020-06-04
文件大小:115712
提供者:
weixin_38646659
供给侧改革背景下煤炭企业内部控制分析
针对煤炭企业存在的产能过剩问题,国家大力推行供给侧改革,并已经取得了一定成效。在煤炭行业情势转好的形式下,煤炭企业更应该重视企业内部控制,减轻企业内部负担,提高企业经营效率。于是,研究煤炭企业内部控制中存在的一些问题,探究这些问题的成因,相应地做出解决措施,可以促使煤炭企业的内部控制制度更加完善,有助于企业更好地发展。
所属分类:
其它
发布日期:2020-06-12
文件大小:144384
提供者:
weixin_38528180
煤炭企业内部控制制度研究
随着国家对煤炭行业绿色可持续发展的大力号召,煤炭企业所面临的运营环境也随之发生了复杂的变化。为了应对这些变化,煤炭企业的内部控制制度也亟需提升。在煤炭行业发展现状的基础上,介绍了煤炭企业内部控制制度的重要性,分析现代煤炭企业在发展过程中内部控制方面存在的问题,并提出完善煤炭企业内部控制制度的措施,以提高企业的经营效率和效果,增强企业竞争力。
所属分类:
其它
发布日期:2020-06-10
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38631049
煤炭企业内部控制对财务风险的影响研究
采用多元线性回归模型对43家深沪两市煤炭企业内部控制各要素进行研究,提出内部控制对财务风险影响的8个研究假设,并检验内部控制对财务风险的影响,结果说明:对于我国煤炭上市公司而言,监控、控制活动、风险应对、风险评估、事项识别,以及目标设定越有效,企业的财务风险越小,对煤炭企业防范财务风险具有重要的现实意义。
所属分类:
其它
发布日期:2020-06-14
文件大小:704512
提供者:
weixin_38726007
浅析如何完善企业内部控制建设
随着《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的相继出台,上市公司如何进一步加强内部控制体系建设迫在眉睫。本文基于对目前上市公司内部控制制度建设和实施的现状及问题分析,提出了完善上市公司内部控制制度建设的对策建议。
所属分类:
其它
发布日期:2020-06-23
文件大小:122880
提供者:
weixin_38707826
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