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  1. 企业内部控制基本规范

  2. 企业内部控制基本规范,中国版萨班斯法,2010年1月1日起上市公司必须遵守
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-10-22
    • 文件大小:603136
    • 提供者:temple56
  1. 《企业内部控制基本规范》2009年实施

  2. 为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据国家有关法律法规,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》,现予印发, 自2009年7月1日起在上市公司范围内施行,鼓励非上市的大中型企业执行。执行本规范的上市公司,应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,并可聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-11-14
    • 文件大小:43008
    • 提供者:zcr33110
  1. K3 BOS V10.4用户手册

  2. 金蝶 K/3 以企业基础管理为核心设计思想,对覆盖产品(服务)价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调,及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点,强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理,通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息,实时监控战略执行过程中的问题,帮助企业创造持续增长的核心竞争力。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2007-12-21
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:forboi
  1. 2005-2009软件设计师历年真题

  2. 软件设计师考试真题 附带2010年的考试大纲 考试科目1:计算机与软件工程知识  1.计算机科学基础   1.1 数制及其转换      • 二进制、十进制和十六进制等常用制数制及其相互转换   1.2 数据的表示      • 数的表示(原码、反码、补码、移码表示,整数和实数的机内表示,精度和溢出)      • 非数值表示(字符和汉字表示、声音表示、图像表示)      • 校验方法和校验码(奇偶校验码、海明校验码、循环冗余校验码)   1.3 算术运算和逻辑运算      • 逻辑代数的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-05-18
    • 文件大小:8388608
    • 提供者:mathria
  1. Seadragon ERP

  2. 系统简介: 关于SeaDragon企业资源管理系统   前言   我曾经在一些知名的企业里,接触过一些比较大型的ERP系统.虽然大型ERP具有无与伦比的强大功能,但其繁琐的操作流程、复杂的操作界面,给用户一种无形的巨大压力。我就亲眼看到好几家拥有2000名员工以上的大中型企业,因不能适应那些大型软件的功能束缚而中途废止该管理软件,因而导致企业较大的损失。    2000年7月,本人参阅了国内外多家知名ERP系统,根据本人多年的企业管理与系统开发经验,结合国内外先进企业的管理理念进行整合;历时3
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2010-06-18
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:phl7610
  1. Seadragon ERP2

  2. 系统简介: 关于SeaDragon企业资源管理系统   前言   我曾经在一些知名的企业里,接触过一些比较大型的ERP系统.虽然大型ERP具有无与伦比的强大功能,但其繁琐的操作流程、复杂的操作界面,给用户一种无形的巨大压力。我就亲眼看到好几家拥有2000名员工以上的大中型企业,因不能适应那些大型软件的功能束缚而中途废止该管理软件,因而导致企业较大的损失。    2000年7月,本人参阅了国内外多家知名ERP系统,根据本人多年的企业管理与系统开发经验,结合国内外先进企业的管理理念进行整合;历时3
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2010-06-18
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:phl7610
  1. 企业内部控制基本规范

  2.  为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据国家有关法律法规,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》,现予印发,自2009年7月1日起在上市公司范围内施行,鼓励非上市的大中型企业执行。执行本规范的上市公司,应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,并可聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-09-07
    • 文件大小:41984
    • 提供者:hedmeier
  1. 宾馆客房管理系统. 宾馆客房管理系统.

  2. 随着信息时代的到来,企业必须加强自身的信息基础设施建设,通过企业基础数据的信息化、企业基本业务流程和事务处理的信息化、企业内部控制及实施控制过程的信息化、人的行为规范管理等企业基础管理信息化工程,确保企业在规模不断扩大和业务迅速发展的过程中保持坚实的管理基础和繁殖内核,促进企业的可持续发展。
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2010-09-12
    • 文件大小:69632
    • 提供者:hunyan
  1. 联想网御《企业内部控制基本规范》相关解决方案

  2. 联想网御作为国内领先的专业安全厂商,通过对内控规范的理解,结合自身的安全实践,提出了企业IT内控解决方案,帮助企业的IT内控治理达到内控规范要求。   目 录   一、 IT内部控制的问题与挑战   1.1. 企业内控的背景   1.2. 企业内控与IT内控的关系   1.3. IT内控带来的挑战和问题   二、 IT内部控制基本原理   2.1. SOX中的IT内部控制模型   2.2. 联想网御IT内部控制模型   2.3. IT内控基本要素的具体内容   三、 IT内部控制解决方案   
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2011-01-15
    • 文件大小:489472
    • 提供者:nawxs110
  1. 企业内部控制具体规范第17号——计算机信息系统

  2. 为了引导企业充分利用计算机信息系统规范交易行为,提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性,降低人为因素导致内部控制失效的可能性,形成良好的信息传递渠道,根据国家有关法律法规和《企业内部控制规范—基本规范》,制定本规范。
  3. 所属分类:企业管理

    • 发布日期:2012-04-06
    • 文件大小:44032
    • 提供者:lzedoctor1
  1. 内控资料一扫光

  2. 他人搜集、整理、汇总的企业内部控制资料,包括:相关规范与指引、SOX法案中文版、手册(两本,含业务流程与规章制度)、经典讲义(郑洪涛)、《基本规范》解读(廖亮)、摩托罗拉的内控制度、MBA论文。还有常用内控网站。
  3. 所属分类:咨询

    • 发布日期:2014-02-25
    • 文件大小:8388608
    • 提供者:u013767642
  1. DL-T-5174-2003-燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定.pdf

  2. DL-T-5174-2003-燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定pdf,DL-T-5174-2003-燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定D/5174—2003 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款 凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内 容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协 议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的 引用文件,其最新版本适用于本标准 GB150 钢制压力容器 GB3095 环境空气质量标准 GB3096
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-15
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 中国内部审计准则汇编.pdf

  2. 此文档主要对内部审计准则进行汇总,可用于企业内部审计和外部审计工作者用于工作参考。续教育加以保持和提高 第九条内部审计人员应当履行保密义务,对于实施内部审计业 务中所获取的信息保密。 第三章作业准则 第十条内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织风险 以风险为基础组织实施內部审计业务 第十一条内部审计人员应当充分运用重要性原则,考虑差异或 者缺陷的性质、数量等因素,合理确定重要性水平 第十二条内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及 审计资源的配置情况,编制年度审计计划。 第十三条内部审
  3. 所属分类:企业管理

    • 发布日期:2019-07-20
    • 文件大小:922624
    • 提供者:yzh17758258
  1. 企业内部控制基本规范

  2. 企业内部控制基本规范
  3. 所属分类:咨询

    • 发布日期:2016-03-30
    • 文件大小:52224
    • 提供者:nokaili
  1. 企业内部控制基本规范

  2. 由国际5部委联合发布的企业内部控制基本规范。
  3. 所属分类:系统安全

    • 发布日期:2013-05-03
    • 文件大小:45056
    • 提供者:accp_xgl
  1. 企业内部控制基本规范

  2. 企业内部控制基本规范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  3. 所属分类:企业管理

    • 发布日期:2012-03-29
    • 文件大小:391168
    • 提供者:fjxm06
  1. 煤炭企业“三化”管理探讨

  2. 规范化、制度化、市场化管理是提升煤炭企业管理效率、建立健全内部控制制度的有效管理方法。规范化强调企业运营流程、组织机构和管理控制的规范管理,制度化是以制度规范为基本手段协调企业运作的管理方式,市场化是在企业内部按市场体系的要求建立结算、考核、分配运作机制,三者相辅相成,保证了企业的快速、持续、健康发展。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-24
    • 文件大小:144384
    • 提供者:weixin_38507208
  1. 浅析如何完善企业内部控制建设

  2. 随着《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的相继出台,上市公司如何进一步加强内部控制体系建设迫在眉睫。本文基于对目前上市公司内部控制制度建设和实施的现状及问题分析,提出了完善上市公司内部控制制度建设的对策建议。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-23
    • 文件大小:122880
    • 提供者:weixin_38707826
  1. 企业内部控制基本规范

  2. 企业内部控制基本规范以企业理财为核心,以财务管理为内容,需要企业内部控制基本规范朋友千万不要错过咯...该文档为企业内部控制基本规范,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-12
    • 文件大小:279552
    • 提供者:weixin_38683895
  1. 《企业内部控制基本规范》在电信企业的实施策略研究

  2. 本文介绍了《企业内部控制基本规范》(以下简称基本规范)出台的背景和主要内容,比较了该规范与国内电信企业内部控制框架的主要差异,提出了满足国内外内部控制框架整合要求的内控体系设计方法,并对基本规范在电信企业的实施策略进行了探讨。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:45056
    • 提供者:weixin_38718262
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