点数信息
www.dssz.net
注册会员
|
设为首页
|
加入收藏夹
您好,欢迎光临本网站!
[请登录]
!
[注册会员]
!
首页
移动开发
云计算
大数据
数据库
游戏开发
人工智能
网络技术
区块链
操作系统
模糊查询
热门搜索:
源码
Android
整站
插件
识别
p2p
游戏
算法
更多...
在线客服QQ:632832888
当前位置:
资源下载
搜索资源 - 内部审计准则
下载资源分类
移动开发
开发技术
课程资源
网络技术
操作系统
安全技术
数据库
行业
服务器应用
存储
信息化
考试认证
云计算
大数据
跨平台
音视频
游戏开发
人工智能
区块链
在结果中搜索
所属系统
Windows
Linux
FreeBSD
Unix
Dos
PalmOS
WinCE
SymbianOS
MacOS
Android
开发平台
Visual C
Visual.Net
Borland C
CBuilder
Dephi
gcc
VBA
LISP
IDL
VHDL
Matlab
MathCAD
Flash
Xcode
Android STU
LabVIEW
开发语言
C/C++
Pascal
ASM
Java
PHP
Basic/ASP
Perl
Python
VBScript
JavaScript
SQL
FoxBase
SHELL
E语言
OC/Swift
文件类型
源码
程序
CHM
PDF
PPT
WORD
Excel
Access
HTML
Text
资源分类
搜索资源列表
Oracle_8i数据库管理员手册
本书全面介绍了高效建立、监视、调整数据库和维护数据库安全的方法,详细讲解了如何使用Oracle 分布式数据库及其在UNIX和Windows NT平台上的客户机/服务器结构。另外,本书还包括了Oracle8i最新的基于网络的性能介绍。 本书是新老Oracle数据库管理员的必备参考资料。 目 录 贺辞 序 译者序 前言 第一部分 数据库体系结构 第1章 Oracle体系结构 1 1.1 数据库概述及实例 1 1.2 数据库 1 1.2.1 表空间 2 1.2.2 文件 2 1.3 实例 3 1.4
所属分类:
Oracle
发布日期:2004-03-03
文件大小:42991616
提供者:
microrain
电子政务信息系统审计目标与方法探讨
信息系统审计的研究和应用在国外起步很早。据美国斯坦 福研究院的调查报告可知世纪年代随着第二代晶体管 计算机的出现和计算机应用的普及, 特别是在会计电算化之 后, 信息系统审计开始出现了。美国注册会计师协会在年 发表了《内部管理的调查与评价的影响》, 作为对电子数据 处理实施审计的标准。年, 日本通产省公开发表《审计 标准》, 提出了“ 随着信息系统网络化的进展, 仅仅是系统内部 的审计是不充分的, 有必要尽早引人具有专门知识与技术的、 与系统没有直接关系的第三方审计师对信息系统的安全、 可靠等
所属分类:
电子政务
发布日期:2009-09-02
文件大小:192512
提供者:
zzsd0720
oracle数据库dba管理手册
目 录 贺辞 序 译者序 前言 第一部分 数据库体系结构 第1章 Oracle体系结构 1 1.1 数据库概述及实例 1 1.2 数据库 1 1.2.1 表空间 2 1.2.2 文件 2 1.3 实例 3 1.4 数据库内部结构 3 1.4.1 表、列和数据类型 4 1.4.2 约束条件 5 1.4.3 抽象数据类型 6 1.4.4 分区和子分区 7 1.4.5 用户 7 1.4.6 模式 8 1.4.7 索引 8 1.4.8 簇 9 1.4.9 散列簇 9 1.4.10 视图 9 1.4.1
所属分类:
Oracle
发布日期:2012-03-09
文件大小:47185920
提供者:
laojian24277748
OA办公系统
文件编号 GYRT-ZYZD-KF15-0306 分发号 版本号 1.00 受控状态 受控 项目编号: Web OA系统 软件需求说明书 项目承担部门: 撰写人(签名): 完 成 日 期: 评审人(签名): 评 审 日 期: 批准人(签名): 批准 日 期: 文档信息 标题:软件需求说明书 作者: 创建日期:2003-3-20 上次更新日期: 2003-4-18 版本:讨论稿 部门名称:过程改进与质量保证部 修订文档历史记录 日期 版本 说明 作者 目 录 1. 引言 1 1.1 目的 1 1
所属分类:
Java
发布日期:2014-12-03
文件大小:2097152
提供者:
u010099507
oracle数据库dba管理手册
第一部分 数据库体系结构 第1章 Oracle体系结构 1 1.1 数据库概述及实例 1 1.2 数据库 1 1.2.1 表空间 2 1.2.2 文件 2 1.3 实例 3 1.4 数据库内部结构 3 1.4.1 表、列和数据类型 4 1.4.2 约束条件 5 1.4.3 抽象数据类型 6 1.4.4 分区和子分区 7 1.4.5 用户 7 1.4.6 模式 8 1.4.7 索引 8 1.4.8 簇 9 1.4.9 散列簇 9 1.4.10 视图 9 1.4.11 序列 10 1.4.12 过
所属分类:
Oracle
发布日期:2014-12-19
文件大小:47185920
提供者:
mao_zh
内部审计准则.docx
中国内部审计师协会CIA考试的内部审计准则,是审计署颁布的内部审计指导性文件。
所属分类:
其它
发布日期:2019-06-05
文件大小:83968
提供者:
weixin_45186599
CPPM注册采购经理-招生文件.doc
关于注册职业采购专员(CPP)&注册职业采购 经理(CPPM)认证 《注册号为劳引字[2005]001号》 知识经济背景下,中国企业核心竞争力的下一次提升,在于国际化采购和供应链管理的发展。采购市场国际化,采购人才国际化是大势所趋,中国采购业急需深谙国际规则、又具本土操作实务的采购高级管理人才。2005年4月,国家劳动和社会保障部引进美国采购协会(APS)注册职业采购经理认证CPPM项目《注册号为劳引字[2005]001号》,CPPM证书被纳入国家职业资格证书统一管理体系。CPPM认证的引入实
所属分类:
其它
发布日期:2019-07-18
文件大小:50176
提供者:
weixin_45423960
中国内部审计准则汇编.pdf
此文档主要对内部审计准则进行汇总,可用于企业内部审计和外部审计工作者用于工作参考。续教育加以保持和提高 第九条内部审计人员应当履行保密义务,对于实施内部审计业 务中所获取的信息保密。 第三章作业准则 第十条内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织风险 以风险为基础组织实施內部审计业务 第十一条内部审计人员应当充分运用重要性原则,考虑差异或 者缺陷的性质、数量等因素,合理确定重要性水平 第十二条内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及 审计资源的配置情况,编制年度审计计划。 第十三条内部审
所属分类:
企业管理
发布日期:2019-07-20
文件大小:922624
提供者:
yzh17758258
内部审计准则
为了适应内部审计的最新发展,更好地发挥内部审计准则在 规范内部审计行为、提升内部审计质量方面的作用,中国内部审 计协会对2003 年以来发布的内部审计准则进行了全面、系统的修 订。
所属分类:
其它
发布日期:2016-02-16
文件大小:2097152
提供者:
qq_33986871
中国内部审计准则
为了适应内部审计的最新发展,更好地发挥内部审计准则在 规范内部审计行为、提升内部审计质量方面的作用,中国内部审 计协会对2003 年以来发布的内部审计准则进行了全面、系统的修 订。
所属分类:
金融
发布日期:2016-02-16
文件大小:500736
提供者:
qq_33986871
基于会计电算化的审计问题与对策.txt
给予会计电算化的审计问题与对策 【摘 要】电算化会计信息系统和手工会计信息系统相比,有其自身的特点,使审计工作面临着严峻的挑战,也给审计工作带来了深远的影响和更高的要求。本文分析电算化审计当前存在的问题,并提出了相应的对策。 【关键词】电算化会计 审计 对策 由于电算化审计系统与手工审计系统相比,在审计线索、审计内容、审计风险等方面都发生了变化,这就要求审计人员学习新的理论知识,掌握新的审计方法技巧,以适应以后的审计工作。目前我国的电算化审计状况不容乐观,与电算化会计
所属分类:
Access
发布日期:2011-03-26
文件大小:4096
提供者:
g534507334
银行业金融机构信息科技风险现场检查指南.pdf
为了规范内部审计工作,保证内部审计质量,明确内 部审计机构和内部审计人员的责任,根据《审计法》及其实施条例, 以及其他有关法律、法规和规章,制定本准则。
所属分类:
系统安全
发布日期:2020-10-16
文件大小:1048576
提供者:
yangshzhe0379
中国内部审计准则体系.docx
为了规范内部审计工作,保证内部审计质量,明确内 部审计机构和内部审计人员的责任,根据《审计法》及其实施条例, 以及其他有关法律、法规和规章,制定本准则。
所属分类:
电子政务
发布日期:2020-10-16
文件大小:115712
提供者:
yangshzhe0379
管理制度-财务管理-中国内部审计准则
这是一款整理发布的管理制度-财务管理-中国内部审计准则,适用于企业理财、公司财务管理等,需...该文档为管理制度-财务管理-中国内部审计准则,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-13
文件大小:107520
提供者:
weixin_38732811
最新内部控制审计准则
内部控制审计准则变化及其背景分析 内容摘要 美国内部控制审计准则变化及其背景分析 中国内部控制审计准则变化及其背景分析 我国内部控制审计准则与美国的差异及建议 美国内部控制审计准则变化及其背景分析 第
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-21
文件大小:4194304
提供者:
weixin_38742409