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  1. OA办公系统

  2. 文件编号 GYRT-ZYZD-KF15-0306 分发号 版本号 1.00 受控状态 受控 项目编号: Web OA系统 软件需求说明书 项目承担部门: 撰写人(签名): 完 成 日 期: 评审人(签名): 评 审 日 期: 批准人(签名): 批准 日 期: 文档信息 标题:软件需求说明书 作者: 创建日期:2003-3-20 上次更新日期: 2003-4-18 版本:讨论稿 部门名称:过程改进与质量保证部 修订文档历史记录 日期 版本 说明 作者 目 录 1. 引言 1 1.1 目的 1 1
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2014-12-03
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:u010099507
  1. 管理制度-财务管理-中国内部审计准则

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  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:107520
    • 提供者:weixin_38732811
  1. 2009年审计工作制度-企业内部审计工作规定

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  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:8192
    • 提供者:weixin_38711740
  1. XX集团内部审计管理制度

  2. XX集团内部审计管理制度以企业理财为核心,以财务管理为内容,需要XX集团内部审计管理制度朋友千万不要错...该文档为XX集团内部审计管理制度,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:6144
    • 提供者:weixin_38677244
  1. 企业财务管理制度-内部审计制度

  2. 如何使得公司利益最大化?相信企业财务管理制度-内部审计制度能够为你提高公司利益,欢迎大家下载企业财...该文档为企业财务管理制度-内部审计制度,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:5120
    • 提供者:weixin_38747906
  1. 财务控制与稽核审计制度-内部稽核制度

  2. 财务控制与稽核审计制度-内部稽核制度以企业理财为核心,以财务管理为内容,需要财务控制与稽核审计制度...该文档为财务控制与稽核审计制度-内部稽核制度,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:7168
    • 提供者:weixin_38735541
  1. 财务管理资料-内部审计制度

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  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:7168
    • 提供者:weixin_38722184
  1. 某集团内部审计管理制度范文

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  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-29
    • 文件大小:6144
    • 提供者:weixin_38640985