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  1. 系统分析师历年考试题

  2. 系统分析师级考试大纲(2004年新版) 1.考试要求:   (1)具有系统工程的基础知识;   (2)掌握开发信息系统的综合技术知识(硬件、软件、网络、数据库);   (3)熟悉企业和政府信息化建设,并具有组织信息化战略规划的知识;   (4)熟练掌握信息系统开发过程和方法;   (5)熟悉信息系统开发标准;   (6)掌握信息安全的相关知识与技术;   (7)理解软件质量保证的手段;   (8)具有经济与管理科学的相关基础知识,熟悉有关的法律法规;   (9)具有大学本科的数学基础;   (
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2008-09-02
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:stoneylh
  1. OA办公系统

  2. 文件编号 GYRT-ZYZD-KF15-0306 分发号 版本号 1.00 受控状态 受控 项目编号: Web OA系统 软件需求说明书 项目承担部门: 撰写人(签名): 完 成 日 期: 评审人(签名): 评 审 日 期: 批准人(签名): 批准 日 期: 文档信息 标题:软件需求说明书 作者: 创建日期:2003-3-20 上次更新日期: 2003-4-18 版本:讨论稿 部门名称:过程改进与质量保证部 修订文档历史记录 日期 版本 说明 作者 目 录 1. 引言 1 1.1 目的 1 1
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2014-12-03
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:u010099507
  1. 施工企业财务软件

  2. 1 施工现场管理 出勤填报 施工现场员工考勤填报 2 加班填报 施工现场员工加班填报 3 员工入职管理 身份证扫描以后自动获取员工信息,申请入职,上级领导审批并确定工资 4 员工分析 根据项目,工种,性别,年龄等信息对员工进行分析 5 施工日志 对施工的进度等信息填报 6 安全日志 现场安全日志添加 7 付款申请管理 借款申请 下级申请借款由公司相关领导按流程审批以后财务进行支付 8 报销申请 下级提交发票,税率等报销金额等信息领导按流程审批以后财务支付 9 付款申请 项目按新增付款计划以后申
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2018-05-04
    • 文件大小:53477376
    • 提供者:rongxiandaihong
  1. 中国内部审计准则汇编.pdf

  2. 此文档主要对内部审计准则进行汇总,可用于企业内部审计和外部审计工作者用于工作参考。续教育加以保持和提高 第九条内部审计人员应当履行保密义务,对于实施内部审计业 务中所获取的信息保密。 第三章作业准则 第十条内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织风险 以风险为基础组织实施內部审计业务 第十一条内部审计人员应当充分运用重要性原则,考虑差异或 者缺陷的性质、数量等因素,合理确定重要性水平 第十二条内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及 审计资源的配置情况,编制年度审计计划。 第十三条内部审
  3. 所属分类:企业管理

    • 发布日期:2019-07-20
    • 文件大小:922624
    • 提供者:yzh17758258
  1. 管理制度-财务管理-中国内部审计准则

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  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:107520
    • 提供者:weixin_38732811
  1. 2009年审计工作制度-企业内部审计工作规定

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  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:8192
    • 提供者:weixin_38711740
  1. XX集团内部审计管理制度

  2. XX集团内部审计管理制度以企业理财为核心,以财务管理为内容,需要XX集团内部审计管理制度朋友千万不要错...该文档为XX集团内部审计管理制度,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:6144
    • 提供者:weixin_38677244
  1. 企业财务管理制度-内部审计制度

  2. 如何使得公司利益最大化?相信企业财务管理制度-内部审计制度能够为你提高公司利益,欢迎大家下载企业财...该文档为企业财务管理制度-内部审计制度,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:5120
    • 提供者:weixin_38747906
  1. 财务控制与稽核审计制度-内部稽核制度

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  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:7168
    • 提供者:weixin_38735541
  1. 财务管理资料-内部审计制度

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  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:7168
    • 提供者:weixin_38722184
  1. 某集团内部审计管理制度范文

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  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-29
    • 文件大小:6144
    • 提供者:weixin_38640985